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問題已解決

5月份異地預(yù)繳了增值稅,發(fā)現(xiàn)繳錯(cuò)了,7月份申請(qǐng)了退稅,8月份收到退稅款,想問下在填增值稅申報(bào)表時(shí),已退回的稅款怎么體現(xiàn)在申報(bào)表里呢?稅額抵減申報(bào)表的數(shù)據(jù)怎么弄,一直掛著嗎

cdm1985| 提問時(shí)間:08/28 17:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,交錯(cuò)了退回,后來不需要再交了是嗎
08/28 17:53
cdm1985
08/28 17:55
是的,后期不用交了
宋生老師
08/28 17:56
你好,你這個(gè)應(yīng)該更正申報(bào)。已經(jīng)退回的稅款,不需要體現(xiàn)在申報(bào)表。是之前比如你填了收入100萬,后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,重新申報(bào)填0.那么之前100萬的稅退回給你
cdm1985
08/28 17:57
稅款已經(jīng)退回公司賬戶了,現(xiàn)在就是填申報(bào)表時(shí),附表四數(shù)據(jù)一直掛著,
宋生老師
08/28 17:58
你好,你應(yīng)該更正之前的申報(bào)。
宋生老師
08/28 17:59
比如你附表4是7月份填的,你應(yīng)該更正7月份的。
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