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問題已解決

我月末的時候做了借應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅(稅務(wù)系統(tǒng)勾稽的)借應(yīng)交稅金-未交增值稅(稅務(wù)系統(tǒng)中留抵稅金)貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 那我這個月想要用上月的留抵了,應(yīng)該怎么做分錄?借啥貸未交增值稅嗎?

Lucky| 提問時間:08/27 07:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
08/27 07:52
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