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企業(yè)有以前年度虧損額可以抵損,實際上不需要交所得額,那么研發(fā)費用加計扣除減免稅額還是用加計扣除金額乘以稅率來填寫嗎,還是直接填0呢

m6601_49668| 提問時間:08/14 20:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,直接填0,到匯算清繳再填
08/14 20:39
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