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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款法人,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有明細(xì)和工資合并可以嗎



需要設(shè)置明細(xì)的,不然以后沒(méi)法查賬
08/12 15:37
m720328568 

08/12 15:39
那福利費(fèi)的,應(yīng)付職工薪酬明細(xì)設(shè)什么科目

家權(quán)老師 

08/12 15:40
?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
m720328568 

08/12 15:40
那如果這接借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款可以嗎
m720328568 

08/12 15:41
不是這接是直接
m720328568 

08/12 15:43
麻煩老師回答一下

家權(quán)老師 

08/12 15:43
不能那樣做,不規(guī)范
