問題已解決
這筆分錄啥意思



第一個銷項進項轉(zhuǎn)出進項稅額抵扣的。
第二個:增值稅加計扣除。加計扣除的這一部分,你做了進項。然后。
第三個把進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅紅沖下面有進項后沖的
第四個:紅沖了加計扣除不符合要求。
第五個:補交的稅款用留底抵扣了。
08/07 14:33
似水 

08/07 14:42
相當于沒交稅是嗎,這些數(shù)沒明白

郭老師 

08/07 14:43
第一個是銷項、進項和進項轉(zhuǎn)出的發(fā)生額。
第二個進項稅額乘以5%的。
第三個進項稅額乘以5%。
第四個進項稅額乘以5%。
第五個進項稅額乘以5%加營業(yè)外支出。
似水 

08/07 14:59
18開頭的是22年加上23的進項總共的乘以5%嗎

郭老師 

08/07 15:04
這個具體的是哪一年的?看不出來。
似水 

08/07 15:50
這個數(shù)是怎么算的

郭老師 

08/07 15:57
你去找2022年到2023年進項稅額的發(fā)生額×5%算下
似水 

08/07 16:02
第一的銷項稅額抵減知道,第二個補記和沖減啥意思,最后一個用留底的抵減欠稅的

郭老師 

08/07 16:11
第二個是補的佳績加計扣除,然后紅沖加計扣除
似水 

08/07 16:16
補提了,為什么紅沖了
似水 

08/07 16:16
補提了,為什么紅沖了

郭老師 

08/07 16:20
因為他不符合抵扣的政策
似水 

08/07 16:27
怎么放到未交增值稅里呢

郭老師 

08/07 16:30
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
做這個
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
似水 

08/07 17:21
其他收益和進項稅都沖減了,正常未交增值稅不是應(yīng)該在貸方,最后一次是繳納嗎

郭老師 

08/07 17:23
對的是的,是這個意思的。
似水 

08/07 17:25
不符合規(guī)定的直接做相反分錄不就好了,為什么又轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里

郭老師 

08/07 17:26
因為他之前的進項需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面呀
似水 

08/07 17:31
正常計提增值稅的時候會放到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣的話還要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,給他轉(zhuǎn)平是嗎
似水 

08/07 17:32
最后一筆直接用留底的進項放在貸方了
似水 

08/07 17:34
還是沒太明白,他中間那幾個分錄,進項稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)為未交增值稅,其他收益怎么還轉(zhuǎn)到未交增值稅里了

郭老師 

08/07 17:43
你之前的進項加計扣除結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅。因為金鄉(xiāng)稅額,它不是沒有余額嘛。然后,你這個進項稅額不符合要求,需要紅沖。那結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的是不是也得紅沖了它?

郭老師 

08/07 17:43
你之前做了哪些你去捋一下
借進項貸其他收益,
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進項
是不是這么做的?
那你這個業(yè)務(wù)不能抵扣,需要紅沖那個結(jié)轉(zhuǎn)的第二步,是不是也得紅沖了它呢?
