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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年多計(jì)提了100萬(wàn)的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)是借營(yíng)業(yè)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。我要沖減這樣做:借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,對(duì)嗎,還需要再怎么做呢



借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
07/05 16:12

79059049 

07/05 17:33
這個(gè)后來(lái)又做了期末結(jié)轉(zhuǎn),做的借以前年度損益調(diào)整,貸本年利潤(rùn),這么做可以嗎

家權(quán)老師 

07/05 17:35
不是,就是我那樣做分錄
