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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問下:有個(gè)別客戶當(dāng)月的銷售次月才開票,那報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)客戶的銷售是在當(dāng)月報(bào)稅還是次月再報(bào)稅呢?



可以開票時(shí)申報(bào),次月再報(bào)稅
06/16 10:17

84784952 

06/16 11:32
次月再報(bào)的話,跟系統(tǒng)的實(shí)際銷售金額就對(duì)不上了呢?

文文老師 

06/16 11:34
若要保持一致,可先按未開票收入申報(bào)

84784952 

06/16 11:48
那次月開票了又怎么沖紅上月對(duì)應(yīng)的那筆呢?

文文老師 

06/16 11:53
沖減收入與增值稅,再做收入與增值稅,不影響收入與增值稅

84784952 

06/16 15:57
做賬怎么操作呢

文文老師 

06/16 16:00
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù))
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

84784952 

06/16 16:45
5月份的做賬:貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-2萬(負(fù)數(shù))?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-2600(負(fù)數(shù))?
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2萬?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9萬?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9萬*0.13

文文老師 

06/16 16:47
為什么還要貸9萬的收入?

84784952 

06/16 17:01
那9萬是5月份進(jìn)銷存系統(tǒng)的收入,到時(shí)那9萬里面如果有跨月開票的,又在6月或開票的那月份“沖減收入與增值稅,再做收入與增值稅”,是這樣嗎?

文文老師 

06/16 17:06
是,開票的月份“沖減收入與增值稅,再做收入與增值稅”
