問題已解決
公司員工出差報的餐補沒有發(fā)票,按70元一天25*70=1750 需要申報個稅嗎



若是現(xiàn)金補貼,通常要并入工資個稅
06/13 15:47

53582269 

06/13 15:51
是公賬轉(zhuǎn)賬的

文文老師 

06/13 15:53
通常要并入工資個稅

53582269 

06/13 15:54
分錄怎么做

文文老師 

06/13 15:56
可按福利費進行處理

53582269 

06/13 15:57
不能按差旅費?

文文老師 

06/13 15:58
可以按差旅費處理,仍要并入工資報個稅

53582269 

06/13 16:12
要用應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 過渡嗎

文文老師 

06/13 16:15
不要用應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 過渡
