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問題已解決

老師,我們公司24年采購的商品,簽訂合同銀行付款,也取得了增值稅發(fā)票用于抵扣,25年5月收到了稅務(wù)局取得異常憑證提醒,要求我司處理該異常憑證,采購部們聯(lián)系不上銷售方,,但是通過多方打聽得知銷售方是有欠稅的,有可能是因?yàn)檫@個(gè)原因?qū)е鲁霈F(xiàn)異常憑證,截止目前異常憑證預(yù)警一直沒有解除,6月份報(bào)稅的時(shí)候,財(cái)務(wù)總監(jiān)要求針對(duì)這張異常憑證做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、更正24年企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅以及滯納金。但是我上網(wǎng)查了一下說是異常憑證不用做企業(yè)所得稅調(diào)整的,我想請問這種情況到底是要調(diào)整企業(yè)所得稅還是不用。

Augustus| 提問時(shí)間:06/10 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有交稅,你們整個(gè)發(fā)票都不能用,就是你的企業(yè)所得稅和增值稅都不能抵扣
06/10 14:09
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