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問題已解決

老師 招待費取得的專用發(fā)票不可以抵扣,已經(jīng)抵扣了,我要怎么操作呢

84785033| 提問時間:05/27 15:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
已經(jīng)抵扣的,做進項轉出了。
05/27 15:18
84785033
05/27 15:21
老師給指導下 具體咋操作
宋生老師
05/27 15:21
你好,你在附表二進項稅額轉出和主表計算稅額轉出里,進項稅額轉出和主表計算稅額轉出里面填寫。
宋生老師
05/27 15:22
你在附表二進項稅額轉出和主表進項稅額轉出里面填寫。
84785033
05/27 15:29
也就是更正申報表點進去在附表二進項稅額轉出和主表進項稅額轉出里面填寫招待費這一稅額嗎
宋生老師
05/27 15:29
你好,是的,就是這樣了。
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