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問題已解決

老師,請問應交稅費借方余額在注銷前怎么處理,是多交的稅費,30幾萬

69396022| 提問時間:05/25 13:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個不符合退稅嗎?可以做進項轉出吧,轉到成本中
05/25 13:37
69396022
05/25 13:38
不退稅了,怎么做分錄呢
69396022
05/25 13:42
怎么轉到成本
劉艷紅老師
05/25 13:45
借:成本或費用 貸:應交稅費
69396022
05/25 13:47
主營業(yè)務成本嗎
劉艷紅老師
05/25 13:48
是的,轉到成本里面就可以
69396022
05/25 13:51
好的,謝謝,其他應交款也是嗎
69396022
05/25 13:51
里面含有其他應交款的幾千塊貸方數字
劉艷紅老師
05/25 13:54
其他應交款具體是哪個科目
69396022
05/25 14:06
附加稅-教育費附加,還有印花稅,個稅
劉艷紅老師
05/25 14:12
個稅轉到營業(yè)外支出,附加和印花稅是計入稅金及附加的,這個可以抵扣的
69396022
05/25 14:22
個稅轉到營業(yè)外支出,要調增嗎
劉艷紅老師
05/25 14:24
這個是要調增的,個稅要調
69396022
05/25 15:09
老師,應交稅費里面還有一項是進項稅額轉出的貸方負數余額,這個怎么調
劉艷紅老師
05/25 15:14
轉到營業(yè)外收入里面
劉艷紅老師
05/25 15:14
打錯了,這個是轉到營業(yè)外支出里面
69396022
05/25 15:22
為什么轉到營業(yè)外支出,轉到應交增值稅那里可以嗎
劉艷紅老師
05/25 15:24
轉到應交增值稅哪個科目
69396022
05/25 15:25
可以結轉到未交增值稅,做平嗎
69396022
05/25 15:28
進項稅額轉出貸方出現負數余額是怎么回事
劉艷紅老師
05/25 15:30
企業(yè)可能前期增值稅進項稅額轉出有問題,不該轉出的轉出了,事后發(fā)現進行了更正
劉艷紅老師
05/25 15:30
轉到未交增值稅那這個科目也有余額了呀
69396022
05/25 15:31
以前年度銷項和進項都沒結轉,現在結轉到未交增值稅,這個科目有余額的
69396022
05/25 15:33
但是已交稅金也有貸方負數余額,所以抵減后就會出現應交稅費的負數
劉艷紅老師
05/25 15:33
那這種是可以的,沒有問題的
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