問(wèn)題已解決
建筑服務(wù)業(yè)開(kāi)具發(fā)票后,在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)有誤重新按正確的信息開(kāi)票,然后對(duì)應(yīng)前面的發(fā)票開(kāi)了紅字發(fā)票對(duì)沖了,但在項(xiàng)目所在地申報(bào)預(yù)交稅費(fèi)時(shí),仍然包括已與紅字沖抵的金額,并查不紅字票數(shù)據(jù),我們就按紅字票沖抵后的數(shù)據(jù)申報(bào)了預(yù)交稅費(fèi),在經(jīng)營(yíng)地申報(bào)當(dāng)月的增值稅時(shí)稅費(fèi)金額是相符的,但是出現(xiàn)預(yù)繳稅費(fèi)比對(duì)不符,我們強(qiáng)制提交申報(bào),雖然顯示申報(bào)成功,問(wèn)題仍未解決,不能開(kāi)據(jù)發(fā)票,原因是申報(bào)時(shí)預(yù)繳稅費(fèi)比對(duì)不符,需要如何處理?



你看下你預(yù)交稅款的這個(gè)所屬期和你回企業(yè)所在地申報(bào)抵扣的這個(gè)所屬期是一樣的嗎?是一樣的情況下找你事務(wù)局那邊,他那邊給你維護(hù)一下。
05/13 09:03
