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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師 三月份交的水費(fèi),現(xiàn)在也沒有發(fā)票,但是三月份就是應(yīng)該水費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-未開票水費(fèi)?這么做對嗎?



你好,未收到發(fā)票先不入損益科目,做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票到的時候,借:管理費(fèi)用-水電費(fèi),貸預(yù)付賬款
04/16 23:47

鐘離 

04/17 07:42
還是有疑問,不是當(dāng)期的費(fèi)用就要先計(jì)入當(dāng)期嗎?比如報(bào)銷的當(dāng)期暫沒取得發(fā)票的差旅費(fèi),也是先計(jì)入預(yù)付,啥時候有發(fā)票,啥時候記管理費(fèi)用嗎?還是就水電費(fèi)特殊?

小正老師 

04/17 08:17
你好,是的,差旅費(fèi)報(bào)銷沒有收到發(fā)票也是先掛到其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付,沒有發(fā)票先掛往來,發(fā)票到了入損益,假如現(xiàn)在付款就入了費(fèi)用,等發(fā)票到了,再入一遍費(fèi)用,就重復(fù)入賬了,企業(yè)所得稅稅前扣除也是需要有發(fā)票,沒有發(fā)票按轉(zhuǎn)賬入費(fèi)用,是不允許的

鐘離 

04/17 08:57
那為啥 財(cái)務(wù)費(fèi)用 沒發(fā)票先暫估?

鐘離 

04/17 08:58
財(cái)務(wù)費(fèi)用為啥沒發(fā)票 先記財(cái)務(wù)費(fèi)用?

鐘離 

04/17 09:13
謝謝老師!現(xiàn)在的疑惑是:費(fèi)用的確認(rèn)條件 不是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?如果記往來,那不是沒計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用嗎?不符合當(dāng)期費(fèi)用入當(dāng)期,誰受益誰承擔(dān)的這個權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?

小正老師 

04/17 10:31
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用可以根據(jù)銀行蓋章的回單入賬,稅法也允許稅前扣除,如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制,在付款的時候,做分錄借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 100 貸:銀行存款100,在后續(xù)收到發(fā)票,先沖銷,借:管理費(fèi)用-暫估 -100 貸:銀行存款 -100,借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 100,銀行存款 100,在實(shí)務(wù)中,有些費(fèi)用成本,會計(jì)不能實(shí)際把握發(fā)生時間,就按收到發(fā)票確認(rèn),還有一個問題就是先暫估后沖銷,再入賬,增加工作量,在轉(zhuǎn)款的時候,就掛往來,收到發(fā)票再入費(fèi)用,稅務(wù)檢查也是重點(diǎn)查發(fā)票,暫估太多,風(fēng)險(xiǎn)大
