問題已解決
老師你好,咨詢個(gè)問題,就是我們單位現(xiàn)在有這么個(gè)福利,因?yàn)樾陆@邊不是每年要交這個(gè)暖氣費(fèi)嘛,我們就是想用這個(gè)他們自個(gè)兒家庭交的這個(gè)暖氣費(fèi)就是報(bào)銷員工的這個(gè)暖氣費(fèi),然后呢,來做單位的這個(gè)成本,我就想問一下,這個(gè)福利費(fèi)它算不算到這個(gè)就是。個(gè)人所得稅里面,就是他這個(gè)福利費(fèi)還用不用就是員工交其他的這些稅呀,什么的,還是只是單位直接做成本,然后走報(bào)銷流程就可以了。



你好,報(bào)銷的暖氣費(fèi)計(jì)入到福利費(fèi)里面
04/16 10:29

84785028 

04/16 11:02
如果說我們把這個(gè)暖氣費(fèi)做成員工的這個(gè)福利,那員工需要就是需要給員工申報(bào)這個(gè)個(gè)個(gè)稅嗎?因?yàn)檫@個(gè)福利費(fèi),它有一部分這個(gè)福利是可以免稅的,但是有一部分呢,它是不免稅的,所以我就想問一下,這個(gè)暖氣費(fèi),它到底屬于免稅呢,還是還是不免稅。如果不免稅的話,我們是不是,比如說給員工報(bào)銷了1500每個(gè)人,那我這1500是不是還得給他做做到工資里面,就是去做這個(gè),個(gè)稅的一個(gè)申報(bào)。

東老師 

04/16 11:02
他這個(gè)福利費(fèi)是需要繳納個(gè)人所得稅的

84785028 

04/16 11:04
還有就是啊,比如說我們租了這個(gè)員工的車,然后用作公司的日常采購啊,我們給他從就是對公賬戶把這個(gè)一年的租賃費(fèi),比如說是6萬塊錢,我們。就打給這個(gè)員工啊,我就想問一下,就是他這個(gè)就是員工收到的這個(gè)6萬塊錢的這個(gè)租賃費(fèi),他當(dāng)就是當(dāng)月就給我們已經(jīng)。稅務(wù)代開了這個(gè)發(fā)票,就是發(fā)票上那個(gè)完稅證明顯示他已經(jīng)就是個(gè)稅呀,什么增值稅已經(jīng)都正常繳納了。像這種情況下,就是在每年3月份做這個(gè)。年度匯算就個(gè)稅的這個(gè)年度匯算清繳的時(shí)候,他這6萬塊錢,嗯,還會匯算到這個(gè)?他的個(gè)人和他的工資還會匯算到一起嗎?

東老師 

04/16 11:04
這是屬于財(cái)產(chǎn)租賃的個(gè)稅,并不屬于個(gè)稅匯算清繳的范圍內(nèi)的
