問題已解決
我去年年底 應交稅費應交增值稅銷項稅額 年底結(jié)轉(zhuǎn)分錄 金額結(jié)轉(zhuǎn)多了 現(xiàn)在應交稅費應交增值稅銷項稅額借方余額 現(xiàn)在要通過以前年度損益調(diào)整 這個科目去調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額 同時調(diào)整所得稅費用么?



您好,增值稅影響不到所得稅呀。轉(zhuǎn)多了,只是賬戶余額顯示為負數(shù)了吧,可以把來轉(zhuǎn)多的差額按原分錄寫一個紅字分錄就可以了。不涉及以前年度損益調(diào)整這個科目。
04/08 14:53
