問題已解決
發(fā)票金額是1000,是專票來的,但是實際報銷金額是按照800,那專票認(rèn)證了之后稅額多了,這怎么處理啊



你做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就好了。把多的這部分轉(zhuǎn)出。
03/31 17:47

宋生老師 

03/31 17:47
其實老師建議你按照以前入賬,然后剩下的200不用支付,計入到營業(yè)外收入。

hull 

03/31 17:52
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報表填到哪里哦,對方也不開紅字發(fā)票啊,你的意思是按照800開算進(jìn)項稅額,多出來的稅額轉(zhuǎn)出,那多出來200就計營業(yè)外收入?

宋生老師 

03/31 17:52
你好,是的,我就是這個意思。

hull 

03/31 17:55
那這種情況一般轉(zhuǎn)出是對應(yīng)申報表進(jìn)項轉(zhuǎn)出哪一欄啊

宋生老師 

03/31 17:59
你在最下面那一行,其他填寫就可以了。
