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問(wèn)題已解決

籌建期招待費(fèi)如何記賬,計(jì)入招待費(fèi)還是開(kāi)辦費(fèi)?

yany2013| 提問(wèn)時(shí)間:03/31 10:18
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,企業(yè)在籌建期間發(fā)生的招待費(fèi),可按照實(shí)際發(fā)生的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi)中,并按照規(guī)定稅前扣除。其余的40%,計(jì)入管理費(fèi)用-招待費(fèi)用,不能稅前扣除。
03/31 10:21
張瑞雪老師
03/31 10:24
公司的開(kāi)辦費(fèi),可以在公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)始后(一般都是按照有收入開(kāi)始計(jì)算),可以一次稅前扣除,也可以分?jǐn)?年,稅前扣除。
yany2013
03/31 11:55
是不是可以全部計(jì)入開(kāi)辦費(fèi),所得稅匯算時(shí)調(diào)整40%的部分
張瑞雪老師
03/31 12:33
可以,效果是一樣的,就是填匯算表的時(shí)候需要自己再計(jì)算一下。(我第一個(gè)回復(fù)的文件出處:根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))的規(guī)定:“五、關(guān)于籌辦期業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用稅前扣除問(wèn)題企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除)
yany2013
03/31 13:47
好的,謝謝老師
張瑞雪老師
03/31 14:30
好,歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)。
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