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老師 ,您好!請問企業(yè)注銷前所有者權(quán)益和長期股權(quán)投資報(bào)表項(xiàng)目必須平賬嗎?



你好對的
是這么做的
03/25 09:49

m34Y9868 

03/25 15:00
老師,長期股權(quán)投資平不了賬怎么辦呢?

郭老師 

03/25 15:02
你需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去
投資虧損的話就做投資收益

m34Y9868 

03/25 16:50
老師,請問實(shí)收資本、資本公積平賬的話可以歸還給股東嗎?

郭老師 

03/25 16:50
可以可以可以可以可以的。

m34Y9868 

03/25 17:02
老師,未分配利潤和盈余公積平賬只有向股東分紅這一種方式嗎?

郭老師 

03/25 17:08
也可以發(fā)工資發(fā)獎(jiǎng)金

m34Y9868 

03/25 17:41
借:未分配利潤 盈余公積 貸:應(yīng)付職工薪酬,是這樣嗎,老師?

郭老師 

03/25 17:41
借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬工資借,應(yīng)付職工薪酬工資貸,銀行存款管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去。

m34Y9868 

03/25 17:45
老師,未分配利潤、盈余公積平賬就是要記到借方才能平噻。那用于發(fā)工資的分錄是怎樣的呢?謝謝老師

郭老師 

03/25 17:49
借本年利潤,貸管理費(fèi)用,
借利潤分配未分配利潤,貸管理費(fèi)用,
借盈余公積,貸利潤分配未分配利潤。

郭老師 

03/25 17:49
增加你的費(fèi)用不就可以啦。

m34Y9868 

03/26 09:32
老師,也就是盈余公積最終還是轉(zhuǎn)到未分配利潤了,那還不如當(dāng)初不計(jì)提盈余公積?

郭老師 

03/26 09:33
你好,最后那句話可不對呀,你計(jì)提了盈余公積是不分紅,如果你不計(jì)提盈余公積的話,你是不是得分紅出去?
