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問題已解決
老師,我購進(jìn)的商品無償贈(zèng)送給了客戶,借;銷售費(fèi)用 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,那申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)?我都沒有確認(rèn)收入,只是做費(fèi)用了



那個(gè)按無票收入申報(bào)增值稅
02/18 16:39

老師,我購進(jìn)的商品無償贈(zèng)送給了客戶,借;銷售費(fèi)用 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,那申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)?我都沒有確認(rèn)收入,只是做費(fèi)用了
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