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問題已解決

想了解一下,去年底暫估的管理費用,存在差異,即少暫估幾千塊錢,我現(xiàn)在按照發(fā)票正常入帳,年報怎么處理

84784983| 提問時間:02/17 11:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你先紅字沖減去年暫估的,然后再按照發(fā)票重新做就可以了。
02/17 11:36
84784983
02/17 11:42
那我這暫估和實際金額不一樣,我年報還需要調(diào)嗎,這個真搞不懂
84784983
02/17 11:43
我在抖音看了,各種說法,說的調(diào)表不調(diào)賬,是這樣嗎,
宋生老師
02/17 11:43
你好,你年報的時候按照實際的金額來填就好了。
84784983
02/17 11:51
就是去年的帳,不用動,今年見到發(fā)票正常入帳,年報按照實際金額數(shù)填,是吧,老師
宋生老師
02/17 11:53
你好是的,就是這樣子的。
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