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個體工商戶年度匯繳申報調(diào)增的招待費,成本,怎么做賬

m8990_9768| 提問時間:01/07 10:36
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,納稅調(diào)增不需要做賬的,只是在算稅的時候體現(xiàn)
01/07 10:38
m8990_9768
01/07 10:41
小規(guī)模納稅人和一般納稅人企業(yè)所得稅年報調(diào)增招待費需要做賬嗎,怎么做
家權老師
01/07 10:43
都是計入管理費用/銷售費用-業(yè)務招待費,不抵扣進項
m8990_9768
01/07 10:45
不是通過“以前年度損益調(diào)整”科目嗎
家權老師
01/07 10:49
稅務申報調(diào)整不需要做賬調(diào)整,申報了就完事,調(diào)整增加或者減少稅金才需要做賬
m8990_9768
01/07 11:21
業(yè)務招待費按照扣除比例有調(diào)增的,需要補繳稅款,這個是需要做賬的吧,需要通過以前年度損益調(diào)整是嗎
家權老師
01/07 11:24
小企準則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款 ? 匯算退稅 借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅
m8990_9768
01/07 11:53
老師,什么時候用以前年度損益調(diào)整這個科目
家權老師
01/07 11:56
你使用的是會計準則的時候
m8990_9768
01/07 12:07
謝謝老師的解答
家權老師
01/07 14:11
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
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