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問(wèn)題已解決

老師,你好!我在2025年4月發(fā)現(xiàn)2024年1- 12月個(gè)稅申報(bào)表金額和計(jì)提金額不一致,要怎么處理呢?

135****4459| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 23:05
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秦老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,擁有多年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),善于總結(jié)和歸納,擅長(zhǎng)用簡(jiǎn)單的小例子解釋問(wèn)題原理,能化繁為簡(jiǎn),深入淺出,深受學(xué)員喜愛(ài)。
已解答10503個(gè)問(wèn)題
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
在發(fā)現(xiàn)2024年1月至12月的個(gè)人所得稅申報(bào)表金額與計(jì)提金額不一致時(shí),首先需要查明差異的原因。如果是因?yàn)橛?jì)算錯(cuò)誤或漏提個(gè)稅,則需調(diào)整相關(guān)會(huì)計(jì)分錄以反映正確的應(yīng)繳稅額,并在后續(xù)的納稅申報(bào)中進(jìn)行更正申報(bào)。如果差異是由于預(yù)扣預(yù)繳和年度匯算清繳之間的正常差異導(dǎo)致,則按照規(guī)定完成年度匯算清繳即可。具體處理方式如下:
1.調(diào)整賬務(wù),確保賬面計(jì)提金額正確。
2.向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交更正后的納稅申報(bào)表。
3.如有應(yīng)補(bǔ)稅款或退稅情況,按稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求辦理。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
05/21 23:05
135****4459
05/22 08:24
我個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資沒(méi)問(wèn)題,就是賬載計(jì)提的金額有誤,這個(gè)應(yīng)該如何調(diào)整呢?
秦老師
05/22 08:25
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
如果個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資沒(méi)有問(wèn)題,但賬載計(jì)提的金額有誤,可以通過(guò)調(diào)整會(huì)計(jì)分錄來(lái)更正錯(cuò)誤。具體做法是沖回原錯(cuò)誤的計(jì)提分錄,然后按照正確的金額重新計(jì)提。例如,如果原錯(cuò)誤計(jì)提了過(guò)多的工資薪金,可以做如下分錄:借:應(yīng)付職工薪酬(紅字)錯(cuò)誤金額
  貸:管理費(fèi)用等科目(紅字)錯(cuò)誤金額接著根據(jù)實(shí)際應(yīng)計(jì)提的正確金額重做正確的會(huì)計(jì)分錄。如果需要調(diào)整以前年度的賬目,則可能涉及到以前年度損益調(diào)整科目的使用。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
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