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問(wèn)題已解決

一般納稅人銷售自己使用過(guò)的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按簡(jiǎn)易辦法依4%征收率減半征收增值稅。銷售自己使用過(guò)的除固定資產(chǎn)以外的物品,按照適用稅率征收增值稅。 問(wèn)題:價(jià)稅合計(jì)1000,減半的稅額就是0.05*0.04*1000/1.04,對(duì)嗎?

丟了玉兔的嫦娥| 提問(wèn)時(shí)間:05/11 16:24
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)學(xué)碩士,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年,能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識(shí)運(yùn)用于實(shí)際工作,回復(fù)學(xué)員問(wèn)題一針見(jiàn)血,言簡(jiǎn)意賅。
已解答2328個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

不是的。

按照現(xiàn)行的政策是,應(yīng)繳納的增值稅=1000/(1+3%)*2%

4%減半的政策早就過(guò)時(shí)了。

按照現(xiàn)行規(guī)定掌握一下。

一般納稅人銷售自己使用過(guò)的屬于《增值稅暫行條例》第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按照簡(jiǎn)易辦法依照3% 征收率減按2%征收增值稅。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

05/11 17:49
丟了玉兔的嫦娥
05/11 19:23
1.那該業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅怎么處理?該業(yè)務(wù)涉及的企業(yè)所得稅,應(yīng)該確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入,還是營(yíng)業(yè)外收入?2.相關(guān)的成本和收入,具體怎么計(jì)算?
丟了玉兔的嫦娥
05/11 19:27
假設(shè)購(gòu)入時(shí)取得增值稅普通發(fā)票,稅率3個(gè)點(diǎn),價(jià)稅合計(jì)1500元。
趙老師
05/12 10:35

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

處置資產(chǎn)屬于非日?;顒?dòng),計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出或者營(yíng)業(yè)外收入,成本是固定資產(chǎn)扣除折舊減值以后的金額加上處置費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi),收入是全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去增值稅

祝您學(xué)習(xí)愉快!

趙老師
05/12 10:41

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

需要看折舊金額,比如這就金額是500,售價(jià)是1200元

借:固定資產(chǎn)清理   1000

       累計(jì)折舊        500

貸:固定資產(chǎn)      1500

借:銀行存款  1200

貸:固定資產(chǎn)清理  1176.7

       應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅  23.3

借:固定資產(chǎn)清理  1176.7-1000=176.7

貸:營(yíng)業(yè)外收入      176.7

如果所得稅是25%    176.7*25%=44.18

祝您學(xué)習(xí)愉快!

丟了玉兔的嫦娥
05/12 12:15
很精彩的解答,萬(wàn)分感謝您
丟了玉兔的嫦娥
05/12 12:22
借:存款 1200 貸:固定資產(chǎn)清理 1176.7 應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅 23.3 問(wèn)題:如果處置過(guò)程中還發(fā)生其他費(fèi)用比如印花稅,那么,就還需要貸記印花稅,對(duì)嗎?
趙老師
05/12 12:40

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

不客氣的

祝您學(xué)習(xí)愉快!

趙老師
05/12 12:41

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

如果涉及印花稅的時(shí)候,一般是

借:稅金及附加

貸:銀行存款

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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