問題已解決
已認(rèn)證抵扣的保險發(fā)票,發(fā)生退回,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,會計分錄怎么寫?



你好,借管理費用(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))。
2024 12/31 15:49

84785014 

2024 12/31 15:50
好的,謝謝老師

張瑞雪老師 

2024 12/31 15:51
不客氣,2025年一切順?biāo)炱桨病?/div>

84785014 

2024 12/31 15:56
你好老師,假如借,管理費用-1132.08元
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出67.92元
貸應(yīng)付賬款-1200元
借貸也不平???

張瑞雪老師 

2024 12/31 16:03
把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出67.92 放在貸方。

84785014 

2024 12/31 16:16
好的,謝謝老師,祝您及家人2025越來越好。

張瑞雪老師 

2024 12/31 16:17
謝謝你,2025年我們一起學(xué)習(xí)進(jìn)步?。ú挥迷倩貜?fù)了)


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