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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。公司謙員工7000元,當(dāng)時(shí)記了其他應(yīng)付款,但是員工連付款截圖都找不到了,然后我通過工資的形式已經(jīng)發(fā)他了,但是這樣我的其他應(yīng)付款消不掉了,就一直掛著,有什么影響嗎



您好,你發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款對吧?
2024 12/26 14:27

東老師 

2024 12/26 14:27
等于是其實(shí)你是工資計(jì)提的沒有發(fā)放的多對吧

84785019 

2024 12/26 14:32
我是一起計(jì)提了

84785019 

2024 12/26 14:32
假如不考慮個(gè)稅、我全部給他發(fā)成了工資

東老師 

2024 12/26 14:32
等于是費(fèi)用多記了,那么其他應(yīng)付款不需要再付了,借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外

東老師 

2024 12/26 14:33
借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入

84785019 

2024 12/26 14:37
那這這個(gè)營業(yè)外收入沒有對應(yīng)成本呀

東老師 

2024 12/26 14:38
成本就是你當(dāng)時(shí)多計(jì)提的工資費(fèi)用

84785019 

2024 12/26 14:41
那這樣我虛增了利潤總額,是不是要多交企業(yè)所得稅了

東老師 

2024 12/26 14:42
總的來說你并沒有多久,因?yàn)橹澳愕墓べY你還給他多計(jì)齊了呢,你當(dāng)時(shí)的費(fèi)用不多了嗎?

84785019 

2024 12/26 14:44
相當(dāng)于是這個(gè)月就欠他的,但是我要等到下一年2、3月的樣子才給他發(fā)工資了,中間有時(shí)間差的、也可以這么操作嗎

東老師 

2024 12/26 14:45
對,只能是這么做賬才能平的

84785019 

2024 12/26 14:47
那計(jì)提工資時(shí)借方就是其他業(yè)務(wù)成本嘛,這樣的操作會(huì)引起稅務(wù)局的注意嗎

東老師 

2024 12/26 14:47
不會(huì)的,因?yàn)楣べY薪金你也納稅申報(bào)了
