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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,我公司和其他公司合作一個(gè)項(xiàng)目,有時(shí)候我公司支出了,其他公司會(huì)把應(yīng)該他們支出的部分打到我公司賬戶,有時(shí)候收入會(huì)打到我公司賬戶,我公司再把其他公司的利潤打到其他公司賬戶,相同的業(yè)務(wù),其他公司也會(huì)轉(zhuǎn)到我公司賬戶的,這些業(yè)務(wù)處理怎么做,科目怎么寫



這個(gè)項(xiàng)目收入誰來開發(fā)票
2024 12/15 09:06

84784972 

2024 12/15 09:55
老師,是自己公司負(fù)責(zé)自己的收入自己的支出那部分

84784972 

2024 12/15 09:55
各負(fù)責(zé)各自的那部分開票

84784972 

2024 12/15 09:57
但有時(shí)候會(huì)把其他公司的利潤打到我公司,我公司在對(duì)公賬戶把錢轉(zhuǎn)給其他公司,這種業(yè)務(wù)怎么入賬,科目怎么寫

郭老師 

2024 12/15 09:57
項(xiàng)目收入借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
分成這個(gè)是自己的還是他人的

84784972 

2024 12/15 10:44
分成是要轉(zhuǎn)給給其他的合伙公司的

郭老師 

2024 12/15 10:49
代收代付的還是你的收入
你的收入,借銀行存款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
分成給對(duì)方,借主營業(yè)務(wù)成本或者銷售費(fèi)用,貸銀行存款。

84784972 

2024 12/15 11:01
老師,是替其他公司代收的利潤和替對(duì)方待支付的費(fèi)用,怎么入賬

郭老師 

2024 12/15 11:03
借銀行存款貸其他應(yīng)付款
支付做相反的
