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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額月末,有余額的嗎?



若不做結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)有余額
2024 12/14 11:46

84785027 

2024 12/14 11:48
這個(gè)分錄對(duì)嗎

文文老師 

2024 12/14 11:49
可以的,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,可以

84785027 

2024 12/14 11:55
做了這個(gè)分錄,還有余額是什么原因

文文老師 

2024 12/14 11:57
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完,要全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

84785027 

2024 12/14 11:58
現(xiàn)在是這樣,發(fā)票上月抵扣了,但是這月才有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)回來(lái),所以是抵扣,比入賬早了

文文老師 

2024 12/14 12:02
已經(jīng)事先抵扣,賬上有做進(jìn)項(xiàng)嗎?現(xiàn)在收到發(fā)票,要補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng) ?

84785027 

2024 12/14 12:02
抵扣了稅金400元,其中380元是這月的入賬的,20元是還沒(méi)有入賬的

84785027 

2024 12/14 12:03
能不能事先抵扣的?

文文老師 

2024 12/14 12:05
能正常勾選到,可先抵扣

84785027 

2024 12/14 12:05
是這樣子,費(fèi)用發(fā)票上月給過(guò)來(lái)了,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做付款,也沒(méi)有入賬

84785027 

2024 12/14 12:07
先抵扣了,要怎樣做分錄?

文文老師 

2024 12/14 12:11
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
