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問題已解決

當(dāng)月對外開票應(yīng)該銷項(xiàng)稅額應(yīng)該記入應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅么?下個月申報(bào)上個月增值稅后繳納的時候再從未交增值稅轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅額么?

84785014| 提問時間:2024 12/13 10:50
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速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
開票的時候直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2024 12/13 10:50
84785014
2024 12/13 10:51
我們給別人開票記賬
家權(quán)老師
2024 12/13 10:52
借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
84785014
2024 12/13 10:57
你會么?收入開票你們家還要記入進(jìn)項(xiàng)稅額?
家權(quán)老師
2024 12/13 11:01
實(shí)在抱歉哦,眼花了是計(jì)入銷項(xiàng)稅,腦子想得的是銷項(xiàng)稅,打字打成進(jìn)項(xiàng)了 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84785014
2024 12/13 11:12
不好意思、就是我開票的時候該記銷項(xiàng)稅額還記銷項(xiàng)稅額、就是需要計(jì)提一下未交稅:借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、繳納的時候按照您說的
84785014
2024 12/13 11:14
但是轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額、借貸沒有平啊
家權(quán)老師
2024 12/13 11:14
是的,就是那樣子的哈。多謝理解。祝你周末愉快
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