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實(shí)務(wù)
問題已解決
2016年有張憑證:借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅(減免稅額)829元借:紅字管理費(fèi)用820元,現(xiàn)在還在掛賬,我該怎樣處理掉?



借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅(減免稅額)
2024 12/12 14:45

84785043 

2024 12/12 14:49
對(duì)企業(yè)沒有利???不能少繳稅?

84785043 

2024 12/12 14:50
那未繳增值稅又總掛賬了?。?/div>

家權(quán)老師 

2024 12/12 14:55
那么你看看那個(gè)當(dāng)?shù)貫樯毒鸵菢幼瞿?是啥業(yè)務(wù)可以減免稅?


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預(yù)交增值稅科目在哪里設(shè)置?是在應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅下設(shè)置,還是在應(yīng)繳稅費(fèi)下單獨(dú)設(shè)置科目?
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收到電子繳稅付款回單,記賬憑證上借方有個(gè)應(yīng)繳增值稅-未交增值稅,為什么不是應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅呢
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借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
?銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
?應(yīng)繳納的增值稅數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)?:
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅
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借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
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新版電子稅務(wù)局中,稅費(fèi)繳納模塊有應(yīng)繳稅額,實(shí)繳稅額,其中實(shí)繳稅額可修改。請(qǐng)問實(shí)繳稅額除不能大于應(yīng)繳外還有什么規(guī)定?如本月應(yīng)繳10萬,能否分幾次繳?如可以能否超期交?請(qǐng)實(shí)操過的老師解答
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