問題已解決
老師 賬上的未分配利潤1600多萬 怎么好調(diào)整呢 怎么做賬呢



您好, 這個要成本票來沖賬,或做分紅處理
2024 12/12 11:14

84784987 

2024 12/12 11:15
恩 老師 您說的成本票來沖賬 這個可以 但是分錄怎么做呢?比如收到張三的成本發(fā)票100萬 怎么做賬呢 來沖這個未分配利潤呢

劉艷紅老師 

2024 12/12 11:28
借:主營業(yè)務成本
貸:銀行存款

劉艷紅老師 

2024 12/12 11:28
然后利潤就會變少,相對應的未分配也會變少

84784987 

2024 12/12 14:32
老師 您看我這樣做是不是對的哈
借:某某費用/工程施工 100
貸:應付/銀行/現(xiàn)金 100
月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本
貸:工程施工等
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤
貸:主營業(yè)務成本

劉艷紅老師 

2024 12/12 14:36
是的,是的, 就是這樣的
