問題已解決
老師您好,11月,公司既有內(nèi)銷貨物,又有外銷貨物,請問應(yīng)如何填寫增值稅納稅申報(bào)表,謝謝



同學(xué),你好
內(nèi)銷銷售額填寫在應(yīng)稅銷售額里面
外銷填寫在出口免稅銷售額里面
外銷有不予免抵退稅額的,填寫在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄內(nèi)。
上期有退稅申請額的,要填寫在免抵退稅已退稅額欄內(nèi)。
2024 12/09 09:53

84784963 

2024 12/09 10:45
小菲老師,您好,11月外銷的貨物,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒取得,待取得后填寫在申報(bào)表附表二的26行“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”,對嗎?

小菲老師 

2024 12/09 10:46
同學(xué),你好
不是,11月沒有取得,不填這

84784963 

2024 12/09 10:48
老師,11月22日出口,有出口發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)票,增值稅申報(bào)表中,只需要在附表一中體現(xiàn)銷售額,不需要在附表二體現(xiàn)對吧,待取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之后再填寫附表二

小菲老師 

2024 12/09 10:49
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
