問題已解決
老師,我是一般納稅人,我承包一個酒店裝飾工程100萬含稅,我們把勞務分包出去了,我們采購材料給他裝修,那么這個月我確認收入100萬含稅并開票 ,收到勞務50萬含稅(專票或者普票),材料供貨商給我開專票30萬專票,不考慮還有其他進項了,請問我該怎么計算交多少增值稅?第二個問題就是我可以采用差額計稅嗎?如果可以,老師就以差額計稅方式下幫我算一下



您好,增值稅 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92
2.不可以差額哦
2024 12/05 20:59

84784948 

2024 12/05 21:07
為什么不可以差額計稅

廖君老師 

2024 12/05 21:13
您好,咱對差額征收理解有偏差, 我們又不是勞務公司,這個勞務哪能差額嘛,其實您理解的差異是達到了,50勞務是我們的成本,扣減利潤部分了
