問題已解決
老師您好,上個月暫估成本900,這個月收到發(fā)票成本690.27,沖紅借:庫存商品-900 貸,應付賬款-900 沖紅后庫存商品是負數(shù)-900,該怎么調(diào)整



你好,你的庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎?
2024 12/05 16:23

宋生老師 

2024 12/05 16:23
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,就得要紅字沖減當時結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。

84784985 

2024 12/05 16:25
老師已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么操作

宋生老師 

2024 12/05 16:26
你好也是一樣紅字沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。

84784985 

2024 12/05 16:39
結(jié)轉(zhuǎn)成本沖減了:借:主營業(yè)務成本-900,貸:庫存商品-900,
主營業(yè)務成本為負數(shù)-900,損益怎么調(diào)整呀

宋生老師 

2024 12/05 16:40
你好,正常結(jié)轉(zhuǎn)就好了

84784985 

2024 12/05 17:57
老師結(jié)轉(zhuǎn)完營業(yè)成本為-209.73,該如何調(diào)整

宋生老師 

2024 12/05 18:09
你好,這個不需要調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行
