問題已解決
老師,我們開出的勞務派遣發(fā)票,怎樣做會計分錄?



借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2024 12/04 15:59

84784983 

2024 12/04 16:01
不是吧,勞務派遣是差額征稅。發(fā)了工資和交了社保

文文老師 

2024 12/04 16:07
借:應收賬款等
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費簡易計稅(計提)

84784983 

2024 12/04 16:58
主營業(yè)務收入,那塊填什么數(shù)。實際收到的金額嗎?那應該不行吧。

84784983 

2024 12/04 16:59
這樣收入不是太大了嗎?我們勞務派遣是剛辦下來的資質,算是其他業(yè)務

文文老師 

2024 12/04 17:01
勞務派遣是剛辦下來的資質,算是其他業(yè)務收入

84784983 

2024 12/04 17:31
嗯,這個我知道。但是收入按全額,不按差額計算,是嗎?增值稅是差額征收的

文文老師 

2024 12/04 17:35
是的 ,收入按全額,增值稅按差額
