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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我準(zhǔn)備注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但是賬面上掛著180萬(wàn)的其他應(yīng)付款,我的設(shè)備可以抵債嗎?怎么做賬務(wù)處理?



你好,可以的,你做設(shè)備處置啊,你這個(gè)設(shè)備是做固定資產(chǎn)核算的嗎?
2024 12/04 11:19

84784948 

2024 12/04 11:20
有些沒(méi)入賬的固定資產(chǎn),可以抵嗎?

宋生老師 

2024 12/04 11:21
你好,沒(méi)有入賬的是抵不了的。

84784948 

2024 12/04 11:21
因?yàn)椴皇枪窘o錢,是老板自己掏錢買的

宋生老師 

2024 12/04 11:22
你好,這種公司沒(méi)入賬你是不能夠抵的,不過(guò)對(duì)于其他應(yīng)付款你可以直接當(dāng)不用付了,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入來(lái)抵減。

84784948 

2024 12/04 11:22
有入賬的資產(chǎn),按什么價(jià)值抵呢?找機(jī)構(gòu)估價(jià)還是按折舊的殘值?

宋生老師 

2024 12/04 11:23
你好,這個(gè)價(jià)值可以評(píng)估,也可以雙方按照市場(chǎng)價(jià)來(lái)商量。

84784948 

2024 12/04 11:23
180萬(wàn),不是小數(shù)目,要交好多稅費(fèi)吧

84784948 

2024 12/04 11:25
設(shè)備抵債的分錄怎么寫(xiě)呢?

宋生老師 

2024 12/04 11:25
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費(fèi)用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:其他應(yīng)付款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

84784948 

2024 12/04 11:27
我是直接把設(shè)備給他對(duì)方

84784948 

2024 12/04 11:27
已經(jīng)計(jì)提完折舊

宋生老師 

2024 12/04 11:28
你好,但是憑證仍然是上面說(shuō)的。
計(jì)提完折舊了也是一樣。
