問題已解決
老師,馬上月底了,所有發(fā)票還沒到的時候針對個人我借記其他應收款,等到下個月收到發(fā)票后的分錄是不是這樣 借:管理費用-開辦費 貸:其他應收款 下個月收到發(fā)票是上面這個分錄吧? 然后還有第二種方法就是把我做的借記其他應收款和貸記銀行存款用負數(shù)金額沖銷點,然后在借:管理費用,貸:銀行存款 這兩種方法都可以嗎老師



建議選擇第一個
第二個沒有銀行回單
2024 11/29 13:40

84784994 

2024 11/29 13:41
好的,第一個方法適用于當月還是下個月都可以的哈?

郭老師 

2024 11/29 13:41
第一個方法,當月跨月都行。

84784994 

2024 11/29 15:00
老師,老板墊付的沒有發(fā)票就直接記管理費用是吧,就是對方不開發(fā)票,我們去的,等不到發(fā)票了我直接記管理費用是吧

郭老師 

2024 11/29 15:01
可以的,可以這么做的

84784994 

2024 11/29 15:20
老師,衛(wèi)生費和電費沒有發(fā)票是這么寫分錄吧?

郭老師 

2024 11/29 15:35
可以的,可以這么做的
