問題已解決
請問老師,小規(guī)模納稅人月未開票收入收入5萬元,會計分錄應該怎么做呢?



那么本月需要轉出的進項=已經勾選抵扣的進項*20/(30+20)
小規(guī)模收入
主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
?????? 應交稅費-應交增值稅
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
?如果季末減免稅結轉實際免除的稅:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2024 11/21 08:58

84785004 

2024 11/21 09:00
這個營業(yè)外收入在匯算清繳的時候要調整嗎?

家權老師 

2024 11/21 09:03
那個不需要調整的,正常計算所得稅

84785004 

2024 11/21 09:04
那增值稅申報表應該怎么填呢?

家權老師 

2024 11/21 09:07
只填第10欄不含稅金額

84785004 

2024 11/21 09:10
這樣不用交增值稅哈?

家權老師 

2024 11/21 09:12
是的,不需要交增值稅的

84785004 

2024 11/21 09:12
那如果月度超過10月的話,分錄和申報表應該是什么樣子的呢?

家權老師 

2024 11/21 09:14
開的普票填第3行,專票填第2行,專普票合計填第1行。
在減免稅明細表2-4列填開的1%發(fā)票的不含稅金額*2%
