問題已解決
轉(zhuǎn)固后的固定資產(chǎn)因價格變動紅沖,收到紅沖發(fā)票和重新開的發(fā)票該怎么入賬 購入時分錄: 借:在建工程100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 貸:應(yīng)付賬款113 轉(zhuǎn)固時分錄: 借:固定資產(chǎn)100 貸:在建工程100



收到紅沖發(fā)票時
沖減固定資產(chǎn)賬面價值和進項稅額。
借:應(yīng)付賬款(紅沖金額)
貸:固定資產(chǎn)(紅沖金額對應(yīng)的資產(chǎn)價值部分)
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅沖發(fā)票的稅額部分)
收到重新開具的發(fā)票時
按照新發(fā)票金額重新入賬。
借:固定資產(chǎn)(新發(fā)票不含稅金額)
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(新發(fā)票稅額)
貸:應(yīng)付賬款(新發(fā)票含稅金額)
2024 11/14 17:14

84785037 

2024 11/14 17:19
明白了謝謝,另外對于已計提的這折舊需要沖減嗎。如何做

樸老師 

2024 11/14 17:20
如果多折舊了得紅沖
少折舊了得補計提

84785037 

2024 11/14 17:21
以前年度可以都在本年度沖嗎?
小準則

樸老師 

2024 11/14 17:21
可以的
用利潤分配未分配利潤

84785037 

2024 11/14 17:22
老師可以寫一下分錄?

樸老師 

2024 11/14 17:23
借累計折舊
貸利潤分配未分配利潤

84785037 

2024 11/14 17:27
如果沖減今年多計提的分錄也這樣寫對嗎?
借:制造費用-折舊費-設(shè)備(紅字)
貸:累計折舊(紅字)

樸老師 

2024 11/14 17:31
同學你好
對的
是這樣的

84785037 

2024 11/14 17:32
謝謝老師!

樸老師 

2024 11/14 17:37
滿意請給紅五星好評,謝謝
