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轉(zhuǎn)固后的固定資產(chǎn)因價格變動紅沖,收到紅沖發(fā)票和重新開的發(fā)票該怎么入賬 購入時分錄: 借:在建工程100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 貸:應(yīng)付賬款113 轉(zhuǎn)固時分錄: 借:固定資產(chǎn)100 貸:在建工程100

84785037| 提問時間:2024 11/14 17:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
收到紅沖發(fā)票時 沖減固定資產(chǎn)賬面價值和進項稅額。 借:應(yīng)付賬款(紅沖金額) 貸:固定資產(chǎn)(紅沖金額對應(yīng)的資產(chǎn)價值部分) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅沖發(fā)票的稅額部分) 收到重新開具的發(fā)票時 按照新發(fā)票金額重新入賬。 借:固定資產(chǎn)(新發(fā)票不含稅金額) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(新發(fā)票稅額) 貸:應(yīng)付賬款(新發(fā)票含稅金額)
2024 11/14 17:14
84785037
2024 11/14 17:19
明白了謝謝,另外對于已計提的這折舊需要沖減嗎。如何做
樸老師
2024 11/14 17:20
如果多折舊了得紅沖 少折舊了得補計提
84785037
2024 11/14 17:21
以前年度可以都在本年度沖嗎? 小準則
樸老師
2024 11/14 17:21
可以的 用利潤分配未分配利潤
84785037
2024 11/14 17:22
老師可以寫一下分錄?
樸老師
2024 11/14 17:23
借累計折舊 貸利潤分配未分配利潤
84785037
2024 11/14 17:27
如果沖減今年多計提的分錄也這樣寫對嗎? 借:制造費用-折舊費-設(shè)備(紅字) 貸:累計折舊(紅字)
樸老師
2024 11/14 17:31
同學你好 對的 是這樣的
84785037
2024 11/14 17:32
謝謝老師!
樸老師
2024 11/14 17:37
滿意請給紅五星好評,謝謝
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