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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前的會計這賬和稅局申報表都不一樣。稅金及附加賬上是四千多。申報表印花稅及附加費(fèi)總計2724元??傆嬍撬哪?。我這月調(diào)整和稅局保持一直,把一千多調(diào)整成負(fù)數(shù)了,利潤表稅金及附加是負(fù)數(shù),可以嘛?



您好,這個不能是負(fù)數(shù),最多是0? 別負(fù)數(shù)
2024 11/10 21:40

84784978 

2024 11/10 21:46
那營業(yè)外收入可以充成負(fù)數(shù)嘛?

小鎖老師 

2024 11/10 21:47
最好不建議的,損益科目可以是0?

84784978 

2024 11/10 21:47
可是賬上有錯誤

小鎖老師 

2024 11/10 21:49
你可以分期,分好幾次轉(zhuǎn),別一次性成負(fù)數(shù),這個

84784978 

2024 11/10 22:18
稅金及附加我把今年的保持一致和申報表。那調(diào)整稅款多出來的我用本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)可以嘛?

小鎖老師 

2024 11/10 22:20
嗯對,這個是允許的,這樣可以

84784978 

2024 11/11 01:37
我調(diào)整稅款和申報表保持一致,調(diào)整后出現(xiàn)余額在貸方,我貸利潤分配未分配利潤以前年度損益調(diào)整可以嘛?

小鎖老師 

2024 11/11 08:57
嗯對,這個是允許的,可以

84784978 

2024 11/11 08:58
那這個利潤分配未分配利潤以前年度損益調(diào)整變化了,還需要調(diào)整去年報表嘛?

84784978 

2024 11/11 08:58
小企業(yè)會計準(zhǔn)則

小鎖老師 

2024 11/11 09:28
您好,這樣的話不需要調(diào)整去年報表了,這個

84784978 

2024 11/11 09:29
這個余額就放賬上就可以嘛?今年年底申報的時候才會申報嘛?

小鎖老師 

2024 11/11 12:24
對,這個的話,年底申報就行的

84784978 

2024 11/11 12:53
賬上應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方86000貸方45600。其實(shí)公司從成立總計繳納增值稅16500元。我借86000-16500貸45600-16500。所有和稅局對不起來的都這樣調(diào)整,調(diào)整賬上和稅局一樣。最后出現(xiàn)一個貸方余額,貸利潤分配未分配利潤以前年度損益調(diào)整。這樣行嗎?

小鎖老師 

2024 11/11 12:54
這個的話,相當(dāng)于以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤,對

84784978 

2024 11/11 14:31
那分錄怎么做?小企業(yè)會計準(zhǔn)則。余額貸以前年度損益調(diào)整。月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了嘛?還需要把申報表打印出來附在憑證后面嘛?

小鎖老師 

2024 11/11 14:32
這個的話,需要申報表打印出來的,因?yàn)檫@個也是原始證據(jù)
