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請(qǐng)問老師上月暫估的一筆費(fèi)用,這個(gè)月發(fā)票開到金額比上月少0.01,紅沖完上月借方余額有0.01怎么做平

84785040| 提問時(shí)間:2024 11/08 08:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
差額直接計(jì)入費(fèi)用科目就行了哈
2024 11/08 08:39
84785040
2024 11/08 09:29
比如我沖紅上月借主營成本貸應(yīng)付暫估400.92、這個(gè)月重新入賬成借主營成本400.91貸應(yīng)付賬款400.91,多出來的0.01怎么做分錄
家權(quán)老師
2024 11/08 09:33
原分錄紅沖多暫估的成本 借主營成本 -0.01 貸應(yīng)付賬款 -0.01
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