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問題已解決

公司是有限合伙企業(yè),合伙人分別是一個法人股東一個自然人股東?,F(xiàn)在財務報表上的利潤總額是500萬。先分后稅,給合伙人應該按照哪個金額分?。?/p>

84785004| 提問時間:2024 11/06 14:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,就是按照利潤來分的,按照利潤表的利潤總額來分。然后看各自的比例。
2024 11/06 14:37
84785004
2024 11/06 14:42
合伙企業(yè)的收入減去成本、費用和損失后,應當按照規(guī)定調整職工工資、廣告費業(yè)務接待費等特殊費用,然后得到的金額為合伙企業(yè)的應納稅所得額。想問一下這個減去成本費用損失,損失指的是什么?
宋生老師
2024 11/06 14:42
你好,損失就比如營業(yè)外支出。
84785004
2024 11/06 14:44
哦哦。有調增項的話需要加進去對吧?那這個調增項比如有招待費,是調增本年度的,還是也要加上以前年度的招待費呢?
84785004
2024 11/06 14:51
老師。還在嗎?
宋生老師
2024 11/06 14:54
你好,每年匯算清繳,都是調整上年的
84785004
2024 11/06 14:55
合伙企業(yè)沒有所得稅匯算清繳啊
宋生老師
2024 11/06 14:57
你好,這個是做個人所得稅的匯算,但是在做個人所得稅匯算的時候,算利潤的金額也是要按照招待費來調整的。
84785004
2024 11/06 15:00
合伙人有兩方,一個是自然人股東,另一個是法人股東。你說的沒太聽懂呢,老師。能再具體講講嗎?
宋生老師
2024 11/06 15:02
你好,合伙企業(yè)是先算企業(yè)利潤了,然后再分。 算利潤的時候就要先按照扣除比例來調整利潤。比如你的業(yè)務招待費就要按照發(fā)生額的60%和收入的千分之五兩個小按照哪個來扣除?
84785004
2024 11/06 15:04
我現(xiàn)在就要計算利潤了。調增項合計金額是本年的還是加上往年的?
宋生老師
2024 11/06 15:06
你好,這個本年的了。
84785004
2024 11/06 15:06
假如本年需要調增的合計金額為5萬。調整利潤的會計分錄怎么做啊?
宋生老師
2024 11/06 15:07
這個不需要單獨做憑證。
84785004
2024 11/06 15:08
利潤總額是500萬,這5萬是加上分還是減去分?
宋生老師
2024 11/06 15:09
你好這個是加上了。
84785004
2024 11/06 15:11
合伙企業(yè)分這個應納稅所得額,有時間要求嗎?我的意思是需要利潤分配未分配利潤是個正數再分,還是隨時可以分?
宋生老師
2024 11/06 15:12
你好,一般都是按年計算,你什么時候拿走,企業(yè)自己定
84785004
2024 11/06 15:17
第一個問題利潤分配未分配利潤是個負數,怎么拿走,我的意思是財務怎么入賬?第二個問題如果年度結轉利潤的時候是480萬,調整項5萬,那就是按照485萬分,那這個會計分錄不是就不平了嗎?這5萬的調整項如何平賬呢?
宋生老師
2024 11/06 15:21
你好,未分配利潤是負數就沒有的分,不需要入賬,只需要把負數填在資產負債表里面就行了。
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