問題已解決
老師你好9月計提工資100000,實際發(fā)放工資總額68256.37,我應該怎么做賬務處理



您好,意思是多計提了,是吧
2024 11/06 12:30

84784950 

2024 11/06 12:52
嗯!老師就是多計提了,我怎么核對應付職工薪酬這個科目?還有公司股東借支了10000,股東應發(fā)工資10000,實際發(fā)放0我這個應該怎么處理

劉艷紅老師 

2024 11/06 12:57
把多計提的做負數(shù)分錄就可以了

劉艷紅老師 

2024 11/06 12:57
借:應付職工
貸:其他應收款
