問題已解決
專業(yè)一點(diǎn)不要亂回答謝謝。請(qǐng)問應(yīng)收賬款核銷以后然后又收回了。幫我做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄。貸壞賬準(zhǔn)備。借信用減值損失。然后核銷:借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款。核銷轉(zhuǎn)回:會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)不要編制貸應(yīng)收賬款。借銀行存款。肯定是錯(cuò)的。請(qǐng)問正確的是?



借銀行存款
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款
貸壞賬準(zhǔn)備
初級(jí)講義的
2024 11/05 09:40

84784999 

2024 11/05 09:44
我總覺得這個(gè)分錄不對(duì)

84784999 

2024 11/05 09:45
貸方壞賬準(zhǔn)備余額

84784999 

2024 11/05 09:48
最終報(bào)表項(xiàng)目金額影響到了

郭老師 

2024 11/05 09:48
做了我上面的賬務(wù)處理之后,你的壞賬準(zhǔn)備在貸方有余額,表示你計(jì)提的壞賬呀。

84784999 

2024 11/05 09:48
應(yīng)收賬款列報(bào)怎么辦?

84784999 

2024 11/05 09:49
核銷說明應(yīng)收賬款和壞賬準(zhǔn)備沒有了?;謴?fù)了貸方壞賬準(zhǔn)備。借方應(yīng)收賬款。貸應(yīng)收賬款借銀行存款。那肯定貸方壞賬準(zhǔn)備有余額

郭老師 

2024 11/05 09:52
對(duì)呀,你記提的壞賬就是啦,你以后發(fā)生其他的壞賬,少計(jì)提這一部分不就行了
應(yīng)收賬款等于應(yīng)收賬款借方明細(xì)?預(yù)收賬款借方明細(xì)-壞賬準(zhǔn)備

84784999 

2024 11/05 09:59
不對(duì)。好好想想

郭老師 

2024 11/05 10:01
你好,你說我的這個(gè)不對(duì)?

84784999 

2024 11/05 10:07
完全不對(duì)。當(dāng)然我也不知道答案。邏輯上來說是錯(cuò)的。

84784999 

2024 11/05 10:08
以后是以后事。這個(gè)客戶都破產(chǎn)了,核銷了。貸方壞賬準(zhǔn)備別的客戶??隙ú缓线m啊

郭老師 

2024 11/05 10:09
你看到我給你發(fā)的圖片了嗎?講義里面就是這樣,你質(zhì)疑講義嗎?如果你實(shí)際作戰(zhàn)中,你可以紅沖計(jì)提的壞賬,但是做題就不可以,這個(gè)是規(guī)定。

郭老師 

2024 11/05 10:09
你可以去看下教材的

84784999 

2024 11/05 10:16
只能這樣了。好的謝謝你啦哈

郭老師 

2024 11/05 10:17
不用客氣
工作愉快

84784999 

2024 11/05 10:18
探討一下而已。不要生氣哈。我也看了各種資料,解決不了,所以我就想找人探討一下。沒有別的意思。我不是質(zhì)疑你哈。

郭老師 

2024 11/05 10:20
沒關(guān)系
不生氣哈
多探討是好事
但是別太較真
理論和實(shí)際還是有區(qū)別,就像計(jì)提這個(gè)壞賬,你是按照供應(yīng)商來計(jì)提的。但是一般他計(jì)提都是根據(jù)應(yīng)收賬款或者是其他應(yīng)收款賬齡,不是根據(jù)供應(yīng)商。
