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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問一下前幾年的預(yù)付賬款科目搞錯(cuò),現(xiàn)在怎么調(diào)呀?就比如前期: 借:預(yù)付賬款a 貸:銀行存款 結(jié)果做費(fèi)用的時(shí)候做成了: 借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款b 最后導(dǎo)致預(yù)付賬款a、b余額不對(duì),現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊



你好!針對(duì)這種情況,可以通過做賬務(wù)調(diào)整來糾正錯(cuò)誤。具體操作如下:
1. 首先,把錯(cuò)誤記入銷售費(fèi)用的金額轉(zhuǎn)出,做以下分錄:
借:預(yù)付賬款b
貸:銷售費(fèi)用
2. 然后,將正確的費(fèi)用記入相應(yīng)科目,做以下分錄:
借:銷售費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款a
這樣操作后,預(yù)付賬款a和b的余額應(yīng)該就會(huì)調(diào)整正確,同時(shí)銷售費(fèi)用也得到了正確處理。
2024 11/04 12:21

84784992 

2024 11/04 12:31
老師,那會(huì)不會(huì)涉及什么稅務(wù)調(diào)整,損益調(diào)整之類的呢,因?yàn)槭强缒甑?/div>

堂堂老師 

2024 11/04 12:35
如果這個(gè)錯(cuò)誤是跨年度的,確實(shí)需要進(jìn)行損益調(diào)整,因?yàn)樗绊懥酥澳甓鹊睦麧櫛怼D阈枰诋?dāng)前年度做一項(xiàng)“以前年度誤差更正”的會(huì)計(jì)處理,調(diào)整相應(yīng)的利潤表項(xiàng)目和相關(guān)稅務(wù)處理。具體操作時(shí),可能需要調(diào)整所得稅費(fèi)用,因?yàn)橘M(fèi)用的變動(dòng)會(huì)影響當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額。建議記錄詳細(xì)的調(diào)整說明,以備年度審計(jì)時(shí)使用。


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支付給其他公司的費(fèi)用,支付的時(shí)候,是做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票是做的借:借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在不用這費(fèi)用了,還有余額,對(duì)方公司退回來了,是不是直接做成:借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款?
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請(qǐng)問老師,老板有a和b兩個(gè)單位,a要注銷以后用b,供應(yīng)商那邊把a(bǔ)預(yù)付賬款余額轉(zhuǎn)到b,我辦理委托收款:
a向供應(yīng)商委托b收款,b把款還給a,分錄這樣寫:
借:預(yù)付賬款 酒廠
貸:應(yīng)付帳款 a
借:應(yīng)付賬款a
貸:銀行存款
對(duì)嗎?
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