問題已解決
郭老師,生產出口企業(yè),這個月出口,如果沒有留底稅,退稅申報可等11月進項有進了,有留底了,12月再申報嗎



同學你好
這個可以的
2024 10/31 22:03

84785037 

2024 10/31 22:25
但是我們之前有一次沒有申報,后面買了一臺機器,開了固定資產的票,稅務說不能用后面的進項抵前面的出口,后面沒讓我們退,直接讓我們轉出了

樸老師 

2024 10/31 22:27
如果稅局這樣說了那就不可以,因為內銷的是不能后面的進項抵前面的銷項

樸老師 

2024 10/31 22:28
雖然你們是出口,但是稅局不讓

84785037 

2024 10/31 22:36
那外銷可以這樣抵嗎,我10月進項沒留底,我出口了,我11月進了票,留底了,12月我再申報退稅

樸老師 

2024 10/31 22:50
生產型不可以了,你們稅局不讓

84785037 

2024 10/31 23:08
你們那可以嗎

樸老師 

2024 11/01 07:33
我們這里提前申請了可以
如果本月出口,按規(guī)定應在后續(xù)符合時間要求的申報期內進行退稅申報,不能隨意延遲到 12 月。即使 11 月有了進項有了留底,也不能因此而推遲申報時間,除非有特殊情況并按規(guī)定申請了延期且獲得批準
