問題已解決
老師,維修費3300元,實付2300元,給了維修師傅1000元商品,報銷單上寫了3300,后付憑證是2300,另1000寫了收據(jù)和銷售出庫單,我怎么覺著很亂啊,請老師講一下,正規(guī)程序



同學(xué),您好。正規(guī)的財務(wù)處理程序
1.確定維修服務(wù)的價值:首先,維修服務(wù)價值確定為 3300 元,這是業(yè)務(wù)發(fā)生的真實金額,應(yīng)作為記賬的基礎(chǔ)。
2.記錄銷售商品抵維修費用部分:
當(dāng)用價值 1000 元的商品抵維修費用時,實際上是發(fā)生了兩筆業(yè)務(wù)。一是銷售商品業(yè)務(wù),二是支付維修費用業(yè)務(wù)。
對于銷售商品,應(yīng)該按照正常的銷售業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。確認(rèn)銷售收入,假設(shè)商品成本為元,會計分錄可以是:
借:其他應(yīng)收款 - 維修師傅 1000
貸:主營業(yè)務(wù)收入(假設(shè)不考慮增值稅等因素)1000
同時,結(jié)轉(zhuǎn)商品成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
記錄支付維修費用部分:實際支付 2300 元用于維修費用,會計分錄為:
借:管理費用 - 維修費等3300
貸:其他應(yīng)收款 - 維修師傅 1000
庫存現(xiàn)金等 2300
2024 10/30 14:19

84784996 

2024 10/30 14:25
明白了感謝老師解答

歲月靜好老師 

2024 10/30 14:29
(微笑)不客氣啦。祝工作愉快。
