国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

請問下計提折舊,借管理費用折舊 貸累計折舊,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,借未分配利潤 貸管理費用折舊分錄是這樣做嗎

84785032| 提問時間:2024 10/28 17:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!計提折舊的會計分錄是正確的,即“借:管理費用—折舊 貸:累計折舊”。至于月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,通常是“借:利潤分配—未分配利潤 貸:管理費用—折舊”。你的理解已經(jīng)很到位了!
2024 10/28 17:59
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取