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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,上期存在進(jìn)項(xiàng)留抵稅額沒(méi)有做任何賬務(wù)處理,本期將這部份留抵稅額抵掉了,應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目做賬呢



月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 10/25 15:44

84785026 

2024 10/25 15:46
這樣做的話,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 有余額怎么處理?

家權(quán)老師 

2024 10/25 15:49
那個(gè)不需要管他,正確申報(bào)增值稅就行

84785026 

2024 10/25 15:50
好的,謝謝

家權(quán)老師 

2024 10/25 15:50
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
