問題已解決
老師,我昨天補(bǔ)繳21年企業(yè)的得稅3066元,滯納金1033元,怎么做賬務(wù)處理



補(bǔ)稅會計分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2024 10/25 09:08

宋生老師 

2024 10/25 09:09
滯納金是借,營業(yè)外支出,稅收滯納金貸,銀行存款。

84785010 

2024 10/25 09:50
好的,謝謝老師,這個種做法分不分會計制度,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

宋生老師 

2024 10/25 09:53
你好,其實會計書上面沒有什么。哪個制度用哪個科目都是一樣的
。但是如果實際操作中你確實沒有使用這個科目的話,你可以用利潤分配未分配利潤。

84785010 

2024 10/25 09:58
如果不用以前年度損益調(diào)整:
借:利潤分配-未分配利潤,
貸 :應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款,
這樣寫對不

宋生老師 

2024 10/25 09:59
你好對的,就是這樣子。

84785010 

2024 10/25 12:06
老師,在申報期內(nèi),如果報錯了,我不作廢本期內(nèi)錯誤的報表,直接更正報表行不!

宋生老師 

2024 10/25 13:22
你好可以的,可以更正的,沒問題。
