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外貿(mào)出口公司,出口退稅的會計分錄怎么做。出口退稅的金額是進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么做會計分錄呢

84784958| 提問時間:2024 10/24 17:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
出口退稅賬務(wù)處理如下: 1.購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。 2.出口貨物 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。 3.計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額.當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。 4.收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2024 10/24 17:19
84784958
2024 10/24 17:27
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額放應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
宋生老師
2024 10/24 17:28
你好,你想要退稅你就得要認(rèn)證
84784958
2024 10/24 17:30
進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣,我轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣科目。后續(xù)不需要轉(zhuǎn)出嗎?
宋生老師
2024 10/24 17:30
你好,可以的。你認(rèn)證了之后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅
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